根據(jù)集團(tuán)2020年重點(diǎn)工作任務(wù)安排和年度內(nèi)部審計工作方案,集團(tuán)公司審計組2月24日在集團(tuán)會議室召開2020年度內(nèi)部審計進(jìn)點(diǎn)動員會,標(biāo)志著集團(tuán)系統(tǒng)年度內(nèi)審工作全面啟動。
集團(tuán)紀(jì)委書記、監(jiān)察專員、審計組組長李斌作動員講話,集團(tuán)紀(jì)委副書記、審計室主任靳永勝同志主持會議,審計組成員、玉能公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及財務(wù)人員參加進(jìn)點(diǎn)動員會。
李斌在動員講話中就做好年度審計工作提出了四項要求:一要提高思想認(rèn)識,從講大局講規(guī)矩的高度來正確對待這次審計工作,及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題,促進(jìn)決策更加科學(xué)、管理更加規(guī)范、工作更有成效。二要積極支持配合審計工作,及時、真實(shí)、完整地向?qū)徲嫿M提供所需審計資料,如實(shí)反映情況。三要強(qiáng)化整改落實(shí),使審計成果真正落到實(shí)處,提高企業(yè)整體管理水平。四要遵守審計紀(jì)律、保密紀(jì)律,審計組嚴(yán)格執(zhí)行“八不準(zhǔn)”的要求,進(jìn)點(diǎn)前要簽署《審計人員廉潔自律承諾書》,自覺接受被審計單位的監(jiān)督。
2020年度內(nèi)部審計將著重圍繞2019年度審計問題整改落實(shí)、固定資產(chǎn)管理、資金管理及使用等三個方面內(nèi)容進(jìn)行。